CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z952B39DFD PROGETTO "MUSICA INSIEME 2^C" G. PIOLA" |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
D'accordi snc di Elisa Galli e Valeria Marsheva 10059330968 |
500.00 |
07/01/2020 17/03/2020 |
0.00 |
0000000000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SILCOPY SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
silcopy snc 02162260968 |
2294.55 |
01/02/2019 31/01/2020 |
2294.65 |
0000000000 PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI CATTANEO GLORIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CATTANEO GLORIA CTTGLR95L68E063I |
2949.31 |
18/10/2019 31/01/2020 |
2949.31 |
Z502A93420 Assistenza Axios Easyteam org srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASYTEAM ORG SRL 07331470968 |
2385.00 |
11/11/2019 31/08/2020 |
2385.00 |
Z602B8AD9C acquisto toner fax e matrice fotoincisore (secondaria) Hartex group |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
275.84 |
24/01/2020 24/01/2020 |
275.84 |
Z8D2B8B3D8 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE HARTEX GROUP SRL |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
763.00 |
20/01/2020 20/01/2020 |
763.00 |
Z8D2BBE2A0 ACQUISTO SEDIE A NORMA AD USO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SEDIE BRIANZA SRL 03595380969 |
840.00 |
27/01/2020 29/01/2020 |
840.00 |
0000000000 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SILCOPY SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
silcopy snc 02162260968 |
1968.84 |
01/02/2020 31/01/2021 |
1962.84 |
0000000000 COPIE IN ECCESSO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SILCOPY SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
silcopy snc 02162260968 |
458.15 |
01/02/2020 31/01/2021 |
458.15 |
Z452B8E806 USCITA PIANI DI BOBBIO GIUDICI SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUDICI SNC 06782010968 |
1750.00 |
18/02/2020 18/02/2020 |
1750.00 |
ZF82B2CC61 ASSISTENZA TECNICA CONNESSIONE TERMINALI RILEVAZIONI PRESENZE NOVUS SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOVUS SRL 04565730969 |
110.00 |
12/12/2019 31/01/2020 |
110.00 |
ZAB2B6FCD9 RINNOVO DOMINIO.EDU ARUBA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARUBA SPA 04552920482 |
50.00 |
29/01/2020 29/01/2021 |
50.00 |
zdf2885bee Iincarico DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
studio associato 81 03684610128 |
1173.00 |
24/05/2019 23/05/2020 |
1173.00 |
Z7D2C1370C acquisto materiale per esami scuola media Gruppo Spaggiari Parma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
169.02 |
17/02/2020 20/02/2020 |
169.02 |
ZCA2C1B5B1 acquisto materiale di cancelleria segreteria Mondoffice srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL 07491520156 |
1319.02 |
18/02/2020 19/02/2020 |
1081.16 |
Z7B2BF5AFB Acquisto materiale di pulizia Brescianini & C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIANINI & C 03332690969 |
4862.56 |
10/02/2020 17/02/2020 |
4862.56 |
Z182C13747 Acquisto timbri e tamponi x segreteria Tim. Ser. Timbrificio seregnese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIM. SER. TIMBRIFICIO SEREGNESE 02335260960 |
112.00 |
17/02/2020 03/03/2020 |
112.00 |
ZE92C4733D acquisto materiale di cancelleria segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONDOFFICE SRL 07491520156 |
328.35 |
02/03/2020 02/03/2020 |
328.35 |
ZF32C02CCA Trasporto centro sportivo via mengoni del 21/02 Croce Rossa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CROCE ROSSA ITALIANA 03492670132 |
250.00 |
17/02/2020 21/02/2020 |
250.00 |
Z9C2AF21C9 SPESE POSTALI settembre 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTA ITALIANA 97103880585 |
38.01 |
01/01/2020 31/01/2020 |
168.89 |
Z1E2C2C5FC acquisto materiale pulizie infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIANINI & C. 03332690969 |
84.60 |
24/02/2020 06/03/2020 |
84.60 |
ZDC29CEA47 progetto metodo di studio scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEFANIA MISSAGLIA MSSSFN76T52F205G |
1391.97 |
06/11/2019 30/03/2020 |
1391.97 |
ZE729CE952 Incarico progetto IPDA scuola infanzia |
01-PROCEDURA APERTA |
MUGLIA SILVIA 09176400969 |
1155.00 |
18/11/2019 20/02/2020 |
535.50 |
0000000000 Incarico progetto psicomotricitò scuola infanzia |
01-PROCEDURA APERTA |
Daniele MAJ 03727210134 |
3024.00 |
21/10/2019 19/02/2020 |
2632.00 |
Z8E2C0D4AE Acquisto modulo Pagoscuola Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LEASYTEAM ORG. 07331470968 |
244.00 |
14/02/2020 14/02/2020 |
200.00 |
Z2E2DC426A acquisto prodotti igienizzanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASERCART 00204630131 |
184.64 |
27/07/2020 27/07/2020 |
184.64 |
Z552DC4B23 acquisto prodotti igienizzanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASERCART 00204630131 |
404.40 |
27/07/2020 27/07/2020 |
404.40 |
Z632D90389 CORSO DI FORMAZIONE CORONAVIRUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ASSOCIATO 81 03684610128 |
176.00 |
09/07/2020 31/12/2020 |
176.00 |
ZB62D13042 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
1430.13 |
25/06/2020 25/06/2020 |
1430.13 |
ZC82D02971 Acquisto 7 notebook+carrello elettricato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARI COMPUETR BOLOGNA 02376321200 |
3733.00 |
22/06/2020 22/06/2020 |
3733.00 |
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